1234

Горячая линия: (495) 225-98-00

Формат: Авторский семинар

Лектор: Смирнова Т. С.

Цена (с учетом НДС) : 6726 руб.

Специальная цена : 5782 руб.

Как планировать налоги в компании с учетом изменений в НК 2017 г.

Лектор: Смирнова Татьяна Степановна – к.ю.н., начальник отдела документальных проверок и ревизий Управления Экономической Безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) МВД РФ.Одна из немногих специалистов, имеющих два высших образования – экономическое и юридическое, что позволяет прекрасно совмещать знания двух смежных областей законодательства.

Дата и время проведения семинара: 18  апреля 2017, с 10:00 – 14:00,  с перерывом на кофе - брейк

Место проведения семинара:  г. Москва, Проспект Мира, д.101

Регистрация на семинар по телефону:  8-495-225-98-00,  доб.1390, 1397

Заявки на оформление сертификата принимаются до 14 апреля включительно.

1. Основные направления налоговой политики Правительства РФ на 2017-2018 гг. в части мероприятий налогового контроля. Как будут контролирующие органы бороться с «налоговыми схемами», как выявляют и доказывают связи c «фирмами – однодневками». Какой судебной практикой будут руководствоваться налоговые органы при проведении мероприятий контроля. Ужесточение контроля за уплатой НДФЛ. Реформа страховых взносов: что изменится в 2017г. Новый подход к информации, не относящейся к налоговой тайне. Расширение программы широкого доступа к налоговому мониторингу. Совершенствование дополнительных мероприятий налогового контроля. Контроль за ценой сделки. Как новый закон об онлайн-кассах повлияет на налоговое планирование.

2. Каких ошибок стоит избегать в налоговом планировании. Выбираем выгодный вариант налогового учета в сложных экономических условиях ведения бизнеса. Как новации ГК отразятся на налоговом планировании.

3. Бизнес- план как обоснование экономической целесообразности расходов и планируемых доходов. Что должно быть в документе, кто должен утвердить и как судебные органы принимают бизнес - решения для защиты бизнеса.

4. Планирование затрат для равномерного распределения налоговой нагрузки. Какие резервы выгодно сформировать по налогу на прибыль в 2017г. Признание затрат на материалы, на оплату труда, начисление амортизации, прочих расходов и др.

5. Реальные сделки с законной налоговой экономией (анализ практических ситуаций). Какие способы налогового планирования не вызовут претензий у контролирующих органов. Выплата дохода работнику: как повысить зарплату сотрудникам, не увеличив базу по взносам. Договор, который помогает сэкономить на страховых взносах. Основные средства компании, в т.ч. арендованные (полученные в лизинг) – как минимизировать налоговую нагрузку не нарушая закон. Когда беспроцентные займы безопасны. Как получить налоговую экономию, используя подарочные сертификаты. Скидки, бонусы как элементы маркетинговой политики компании. Спецрежимы в налогообложении: УСН и ЕНВД - как способ получения обоснованной налоговой выгоды.

6. Планируем НДС с учетом судебной практики и разъяснений МФ и ФНС. Уплата НДС в рассрочку, получение предоплаты, штрафные санкции, использование в расчетах векселей, задатка, залога, соглашение о новации обязательств и др. операции.

7. Провальные схемы налоговой экономии: как налоговые органы доказывают получение необоснованной налоговой выгоды. Как определить грань между уклонением от уплаты налогов и получением обоснованной налоговой выгоды. Новые критерии в УК РФ для привлечения к ответственности за неуплату налогов.

8. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА.